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蚌埠市交通運輸局2019年部門預算

發布日期:2019-02-18 09:44來源:市交通局財務科瀏覽量:
 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年收支預算總體情況說明

2.關于2019年收入預算情況說明

3.關于2019年支出預算情況說明

4.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關于2019年一般公共預算撥款情況說明

6.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

7.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

8.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

9.其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預算公開附表

第一部分   部門概況

一、主要職責

貫徹執行國家交通運輸工作方針政策和法律法規,擬訂全市交通運輸行業發展戰略、規劃并組織實施;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃協調工作。負責交通運輸體制改革相關工作。

組織擬訂全市公路、水路、城市公共交通行業規劃和有關規定、辦法,并監督實施;承擔民航機場建設、運營行業管理、項目布局節點銜接以及項目前期和建設中的相關協調服務工作;承擔郵政管理的相關協調服務工作。

承擔全市道路、水路運輸市場監管責任。

承擔全市公路、水路建設市場監管責任。

承擔全市水上交通安全監管責任。

負責全市公路、水路、城市公共交通(含出租車)行業安全生產和應急管理工作;負責公路路網運行監測和協調;承擔國防戰備有關工作。

會同有關部門擬訂全市公路、水路行業有關投融資政策建議,提出公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見,按規定審核規劃內和年度計劃內相關固定資產投資項目。參與擬訂公路、水路規費管理有關政策、辦法并監督實施,提出有關財政、價格等政策建議;負責全市國有交通運輸基礎設施建設資金的使用管理、國有資產的監督管理和保值增值工作。

負責全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息;指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

組織實施交通運輸行業技術標準和規范;組織技術開發和科技成果推廣,推動行業科技進步。

指導全市交通運輸系統黨的建設、精神文明建設工作,負責行業宣傳工作。

負責局機關及直屬單位機構編制、干部人事、勞動工資和從業人員教育培訓等工作。

承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,蚌埠市交通運輸局2019年度部門預算包括局本級預算和局下屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共7個,具體情況見下表。

單位名稱

單位性質

經費供給方式

單位人數

在職

離退休

聘用

市交通局本級

行政單位

全額撥款(專項轉移支付)

38

38

18

市公路管理局

一般事業單位

自收自支(專項轉移支付)

716

333

31

市地方海事局

一般事業單位

自收自支(專項轉移支付)

266

242

54 

市公路運輸管理處

一般事業單位

自收自支(專項轉移支付)

118

45

  36

市縣鄉公路管理局

一般事業單位

自收自支(專項轉移支付)

21

6

   4

市淮河公路橋管理處

一般事業單位

財政綜合預算

59

37

65

市交通質量監督管理局

一般事業單位

自收自支(專項轉移支付)

14

1

       

1232

701

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)2019年度主要工作

第一,完善公路網絡立體布局,謀劃基礎設施建設新發展。

一是加快推進交通重點項目建設。建成京臺高速東海大道出入口;加快貫通中環線西環、西南環;加快實施蚌五、蚌固高速公路、G329蚌埠長淮衛淮河大橋至懷遠段一級公路、中環線北環等一批重點項目建設。開工建設S313五河淮河大橋;力爭開工建設寧洛高速公路蚌明段“四改八”、G206懷遠段;協同鳳陽縣快速推進G329臨淮關淮河大橋項目前期工作,力爭2019年開工建設。同時謀劃推進G345馬城至唐集段一級公路、固鎮-宿州高速公路、北部快速通道項目、S101固鎮北段項目前期工作。

二是加快推進水運項目建設。加快推進淮河干流,渦河及澮河蚌埠段航道整治提升,力促淮河蚌埠閘擴容升級;完成《蚌埠市港口總體規劃》修編。建成禹會區中宏碼頭、改造完成懷遠安瀾碼頭,持續推進力源碼頭后二期工程,積極推進固鎮城南碼頭、經開區臨港產業園及物流樞紐園區港口和五河城南碼頭建設前期工作。二類口岸正式運營,開通蚌埠至揚州(或淮安)外貿集裝箱航線,爭取出臺集裝箱補貼政策,推動我市由“水運大市”向“水運強市”轉變。

第二,深化行業供給側結構性改革,打造交通服務新模式。

一是大力支持公交優先發展全力推進“全國公交都市”、“全國無車承運人”試點創建工作,積極研究相關政策,力爭新的試點項目落地蚌埠。加快推進虎山、槐花園公交首末站、吳灣路公交樞紐以及淮上區萬達商圈公交停保場等公交場站建設;優化調整公交線路10條,建設公交專用道10公里;扎實推進懷遠城鄉公交一體化試點工作,適時推進市域公交全覆蓋。

二是積極打造交通運輸行業“四最”營商環境。持續推進互聯網+政務服務工作,網上申報率提高至95%以上;申報材料精簡至60%以上。

三是打贏交通行業“脫貧攻堅戰”“藍天保衛戰”。實施農村公路擴面延伸工程1200公里,大中修工程236公里;進一步完善農村公路三級路長制管理體系,在五河縣成功創建安徽省“四好農村路”示范縣基礎上,積極推進懷遠、固鎮省示范縣創建工作,同步創建一批高標準的“品質示范路”。結合交通行業特點,在港口碼頭和重點項目施工揚塵、非法碼頭、汽車維修行業、國省干線公路清掃保潔等方面加強管控,嚴格落實“整改、處罰、問責”工作三同步,堅決打贏“藍天保衛戰”。

第三,落實交通運輸行業監管責任,提升安全發展水平。

一是全力推進“平安”交通建設。扎實做好省交通運輸廳安全生產風險管控和隱患排查治理雙重預防機制試點工作,為全省交通系統推廣奠定基礎。全面深化安全生產“第三方”監管,持續全面開展交通安全生產風險辨識、評估和隱患排查,全面構建企業自律、行業監管、“第三方”服務咨詢的機制,持續提升交通運輸安全發展水平。

二是鞏固提升“兩站”地區喊客拉客整治成效。堅持力度不減、標準不降,持續深化專項集中整治和綜合整治,保持高壓態勢,打擊“黑車”非法營運和出租車不文明經營行為,為旅客提供規范、有序、文明、安全的交通出行環境。

三是持續推進超限超載治理。提升治超科技水平,積極推廣非現場執法模式;加強重點貨源單位、重點監管區域監管力度,強化舉措,確保“源頭治超”落地有聲。進一步完善路警聯動常態化工作機制,嚴厲打擊超限超載行為,確保全市超限超載率低于1%

第二部分  2019年部門預算情況說明

一、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則,蚌埠市交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。蚌埠市交通運輸局2019年收支總預算39690.60萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、其他收入等,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

二、關于2019年收入預算情況說明

蚌埠市交通運輸局2019年度收入預算39690.60萬元,其中,一般公共預算撥款收入16168.35萬元,與2018年預算基本持平;政府性基金收入21876萬元,比2018年預算增加21126萬元,增長2816.8%。原因主要是新增“四好農村路”建設市級配套資金17286萬元和S101蚌固路運營維護費4000萬元。占收入預算55.11%;納入專戶管理政府非稅收入0萬元;其他收入1646.25萬元,比2018年預算增加257.65萬元,增長18.55%,原因主要是新增淮河公路橋養護費用,占收入預算4.15%

三、關于2019年支出預算情況說明

 蚌埠市交通運輸局2019年度支出預算39690.60萬元,比2018年預算增加22708.04萬元,增長133.71%,原因主要是新增“四好農村路”建設市級配套資金17286萬元和S101蚌固路運營維護費4000萬元。其中,基本支出安排9098.08萬元,占支出預算22.92%主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出30592.51萬元,占支出預算77.08%主要用于交通基礎設施建設、養護及相關行業管理等。

四、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

蚌埠市交通運輸局2019年財政撥款收支預算38044.35萬元,收入按資金來源分為:一般公共預算財政撥款收入16168.35萬元、政府性基金預算收入21876萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入38044.35萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務0萬元;社會保障和就業支出1452.32萬元,占3.82%;衛生健康支出471.55萬元,占1.24%;城鄉社區支出17876萬元,占46.99%;交通運輸支出17656.58萬元,占46.41%;住房保障支出587.90萬元,占1.54%

五、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

蚌埠市交通運輸局2019年一般公共預算撥款16168.35萬元,2018年預算基本持平

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務0萬元;社會保障和就業支出1452.32萬元,占8.98%;衛生健康支出471.55萬元,占2.92%;交通運輸支出13656.58萬元,占84.46%;住房保障支出587.90萬元,占3.64%

(三)一般公共預算撥款具體使用情況

  1、“行政運行”2019年預算安排273.56萬元,比2018年預算減少21.73萬元,下降7.36%,下降原因主要是自然減員。

  2、“一般行政管理事務”2019年預算2298.69萬元,比2018年預算增加816.27萬元,增長55.06%,增長原因主要是新增三車整治專項經費。

  3、“歸口管理的行政單位離退休”2019年預算安排43.58萬元,比2018年預算增加7.43萬元,增長20.55%,增長原因主要是工資增長,

  4、“事業單位離退休”2019年預算安排56.19萬元,比2018年預算減少1495.62萬元,下降96.38%,下降原因主要是退休人員進入社保。

  5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”2019年預算安排979.84萬元,比2018年預算增加590.68萬元,增長151.78%,增長原因主要是基本養老保險進入實轉。

  6、“行政單位醫療” 2019年預算安排20.30萬元,比2018年預算減少1.9萬元,下降8.56%,下降原因主要是人員減少。

  7、“事業單位醫療” 2019年預算安排343.09萬元,比2018年預算減少12.47萬元,下降3.51%,下降原因主要是人員減少。

  8、“公務員醫療補助” 2019年預算安排108.16萬元,與2018年預算基本持平

 9、“住房公積金”2019年預算安排587.90萬元,2018年預算增加87.18萬元,增長17.41%,增長原因主要是工資增長,住房公積金扣繳基數增大。

10、“交通運輸信息化建設”2019年預算安排36萬元,與2018年預算基本持平

      11“公共交通運營補助”2019年預算安排2661.50萬元,比2018年預算增加700萬元,增長35.69%,增長原因主要是新增園區公交線路補助及免費人群乘車補貼。

六、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

蚌埠市交通運輸局2019年度一般公共預算基本支出8639.84萬元,其中,工資福利支出7463.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務支出969.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費等。對個人和家庭的補助207.14萬元,主要包括:離休費、生活補助等。

七、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

蚌埠市交通運輸局2019年政府性基金預算撥款21876萬元,比2018年預算撥款增加21126萬元,增長2816.8%,原因主要是新增“四好農村路”建設市級配套資金17286萬元和S101蚌固路運營維護費4000萬元。

具體情況如下:

1、“城市建設支出”2019年預算安排250萬元,與2018年預算基本持平

 2、“農村基礎設施建設支出”2019年預算安排17626萬元,比2018年預算增加17126萬元,增長3425.2%,增長原因主要是新增“四好農村路”建設市級配套資金。

 3、“政府還貸公路養護”2019年預算安排4000萬元,比2018年預算增加4000萬元,增長100%,增長原因主要是新增S101蚌固路運營維護費。

八、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

     蚌埠市交通運輸局2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。蚌埠市交通運輸局2019機關運行經費財政撥款預算30.4萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務等,較2018年預算增加7.6萬元,增長33.3%

(二)政府采購情況。蚌埠市交通運輸局2019年各單位政府采購預算總額10萬元。計劃采購貨物(設備)分別為0,數量分別為0 。其中,政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算10萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)政府購買服務情況。蚌埠市交通運輸局2019年沒有安排政府購買服務預算。

(四)項目及績效目標情況

⒈項目名稱:農村公路安檢、安防資金

⑴項目概述:為認真貫徹落實中央、省委、省政府和市委、市政府關于全面建成小康社會的決策部署,切實改善全市農村地區交通條件,更好地助推精準扶貧,加快貧困地區脫貧致富步伐,“十三五”期間實施農村道路暢通工程、“四好農村路”建設以及農村公路生命安全防護工程建設,對此項目進行安檢、安防工作。

⑵立項依據:《中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府關于大力推進“四好農村路”建設的實施意見》、(蚌發〔201819號)《蚌埠市人民政府關于蚌埠市農村道路暢通工程和30戶以上自然村泥水路改造工程的實施意見》(蚌政秘〔201649號)、《蚌埠市交通運輸局 蚌埠市財政局關于印發<蚌埠市農村道路以獎代補資金實施細則>的通知》(蚌交字【201689號)

⑶實施主體:蚌埠市交通運輸局

⑷實施方案:農村公路建設以縣(區)為單位,按照各縣(區)完成情況,由市交通局每年組織安檢、安防、績效評價工作。

⑸實施周期:周期為201911日至20211231日。根據項目實際情況動態調整。

⑹三年支出計劃和年度預算安排

①三年支出計劃

20192021年該項目擬安排1020萬元,其中,2019年安排340萬元,2020年安排340萬元,2021年安排340萬元。

②年度預算安排

2019年該項目預算340萬元,農村公路安防工程補助、農村公路工程項目實體檢測以及農村公路績效評價,按市委市政府文件要求2019年應由市級財政承擔資金340萬元。

績效目標和指標。

項目支出績效目標申報表

  2019 年度)

項目名稱

農村公路安檢、安防資金

項目編碼

 

項目屬性

延續性項目

項目實施單位

蚌埠市交通運輸局

項目負責人

呂家雨

聯系電話

0552-3028822

項目金額申請(萬元)

中期資金總額(2019-2021年)

1180

年度資金總額

340

其中:財政撥款

1180

其中:財政撥款

340

其他資金

 

其他資金

 

項目概況

  為認真貫徹落實中央、省委、省政府和市委、市政府關于全面建成小康社會的決策部署,切實改善全市農村地區交通條件,更好地助推精準扶貧,加快貧困地區脫貧致富步伐,“十三五”期間實施農村道路暢通工程、“四好農村路”建設以及農村公路生命安全防護工程建設,對此項目進行安檢、安防等工作。

項目績效目標

中期目標(2019-2021年)

年度目標

對生命安全防護工程市級補助,開展工程實體檢測、績效評價等

對生命安全防護工程市級補助,開展工程實體檢測、績效評價等

績效指標

指標類型

績效指標分類

指標說明

指標值

績效指標分類

指標說明

指標值

產出指標

數量指標

農村公路擴面延伸工程建設里程

2016公里

數量指標

農村公路擴面延伸工程建設里程

1300公里

農村公路養護工程建設里程

600公里

農村公路養護工程建設里程

210公里

農村公路生命安全防護工程建設里程

2100公里

農村公路生命安全防護工程建設里程

700公里

質量指標

工程驗收合格率

100%

質量指標

工程驗收合格率

100%

時效指標

年度實施計劃按時完成率

100%

時效指標

年度實施計劃按時完成率

100%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

群眾出行方便滿意度

95%

服務對象滿意度指標

群眾出行方便滿意度

98%

項目名稱:公交站臺改造補助資金

項目概述:計劃建設公交站亭148

立項依據:市政府關于《優先發展城市公交的政策》

實施主體:蚌埠市公共交通集團有限公司

實施方案:市公交集團牽頭,相關科室、部門配合。

實施周期:周期為201911日至20211231日。根據項目實際情況動態調整。

三年支出計劃和年度預算安排。

三年支出計劃。

2019年-2021年該項目擬安排1500萬元(財政資金750萬元,其他資金750萬元),其中:2019年安排500萬元(財政資金250萬元,其他資金250萬元),2020年安排500萬元(財政資金250萬元,其他資金250萬元),2021年安排500萬元(財政資金250萬元,其他資金250萬元)。

年度預算安排

2019年該項目預算500萬元(財政資金250萬元,其他資金250萬元),主要用于建設公交站亭148個,到201912月完成建設任務。

績效目標和指標。

項目支出績效目標申報表

  2019 年度)

項目名稱

公交站亭建設

項目編碼

 

項目屬性

一般項目

項目實施單位

蚌埠市公共交通集團有限公司

項目負責人

楊永利

聯系電話

0552-4038190

項目金額申請(萬元)

中期資金總額(2019-2021年)

1500

年度資金總額

500

其中:財政撥款

750

其中:財政撥款

250

其他資金

750

其他資金

250

項目概況

根據《蚌埠市優先發展城市公交政策》、《蚌埠市“十三”五規劃》:公交站亭建設政府補貼

項目績效目標

中期目標(2019-2021年)

年度目標

目標:計劃投資建設站亭400

目標1:公交站亭建設148

績效指標

指標類型

績效指標分類

指標說明

指標值

績效指標分類

指標說明

指標值

產出指標

數量指標

計劃投資建設

400

數量指標

計劃投資建設

148

效益指標

社會效益指標

公交運營安全穩定

有效改善

社會效益指標

蚌埠交通結構改善

進一步完善

滿意度指標

服務對象滿意度指標

群眾候車滿意度

95%以上

服務對象滿意度指標

群眾候車滿意度

95%以上

⒊項目名稱:“四好農村路”建設資金

⑴項目概述:為深入貫徹黨的十九大精神和習近平總書記關于“四好農村路”建設重要指示批示精神,全面貫徹落實《中共安徽省委安徽省人民政府關于大力推進“四好農村路”建設的實施意見》(皖發〔201817號)。蚌埠市委、市政府印發了《大力推進“四好農村路”建設的實施意見》,明確全市“四好農村路”建設主要任務,一是實施2016公里農村公路擴面延伸工程;二是實施農村公路路長制工程,構建三級路長責任體系;三是實施農村公路養護水平提升工程;四是實施農村運輸通達工程;五是開展省級“四好農村路”示范縣。

⑵立項依據:中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府關于大力推進“四好農村路”建設的實施意見(蚌發〔201819號)

⑶實施主體:蚌埠市交通運輸局

⑷實施方案: 蚌埠市交通運輸局關于印發蚌埠市大力推進“四好農村路”建設配套五個實施方案的通知(蚌交規建〔201834號) 。一是蚌埠市農村公路擴面延伸工程實施方案;二是蚌埠市農村公路路長制工程實施方案;三是蚌埠市農村公路養護水平提升工程實施方案;四是蚌埠市農村運輸通達工程實施方案;五是蚌埠市農村公路“品質示范路”工程實施方案。

⑸實施周期:周期為201911日至20201231日。

⑹二年支出計劃和年度預算安排。

①二年支出計劃。

2019年-2020年該項目擬安排28052萬元,其中,2019年安排17286萬元, 2020年安排10766萬元。

②年度預算安排

2019年該項目預算17286萬元,主要用于完成農村公路擴面延伸工程1545公里(含開工),完成農村公路養護8386公里,創建省級“四好農村路”示范縣3個。

績效目標和指標。

項目支出績效目標申報表

  2019 年度)

項目名稱

“四好農村路”建設

項目編碼

 

項目屬性

延續性項目

項目實施單位

蚌埠市交通運輸局

項目負責人

呂家雨

聯系電話

0552-3028822

項目金額申請(萬元)

中期資金總額(2019-2020年)

28052

年度資金總額

17286

其中:財政撥款

28052

其中:財政撥款

17286

其他資金

 

其他資金

 

項目概況

    市委、市政府印發了《大力推進“四好農村路”建設的實施意見》,明確全市“四好農村路”建設主要任務,一是實施2016公里農村公路擴面延伸工程;二是實施農村公路路長制工程,構建三級路長責任體系;是實施農村公路養護水平提升工程;四是實施農村運輸通達工程;五是開展省級“四好農村路”示范縣。

項目績效目標

中期目標(2019-2020年)

年度目標

目標1:實施農村公路擴面延伸工程工程2016公里。
目標2:農村公路養護管理(2017年年底到達數)縣道1269.787公里,鄉道2661.761公里,村道4454.485公里。
目標3:力爭創建三個省級“四好農村路”示范縣

目標1:實施農村公路擴面延伸工程工程1872公里。
目標2:農村公路養護管理(2017年年底到達數)縣道1269.787公里,鄉道2661.761公里,村道4454.485公里。
目標3:力爭創建三個省級“四好農村路”示范縣

績效指標

指標類型

績效指標分類

指標說明

指標值

績效指標分類

指標說明

指標值

產出指標

數量指標

建設里程

2016公里

數量指標

建設里程

1041公里

養護里程

8386公里

養護里程

8386公里

省級示范縣

3

省級示范縣

3

質量指標

工程驗收合格率

100%

質量指標

工程驗收合格率

100%

工程驗收合格率

100%

工程驗收合格率

100%

驗收合格

100%

驗收合格

100%

時效指標

年度實施計劃按時完成率

100%

時效指標

年度實施計劃按時完成率

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年度實施計劃按時完成率

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年度實施計劃按時完成率

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年度實施計劃按時完成率

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年度實施計劃按時完成率

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滿意度指標

服務對象滿意度指標

群眾出行方便滿意度

95%

服務對象滿意度指標

群眾出行方便滿意度

95%

群眾出行方便滿意度

95%

群眾出行方便滿意度

95%

群眾出行方便滿意度

95%

群眾出行方便滿意度

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(五)按照《蚌埠市人民政府辦公室關于印發蚌埠市本級2018年部門預算和2018-2020年中期財政規劃編制方案的通知》(蚌政辦秘[2017]151號)要求,蚌埠市交通運輸局項目支出按規定設置支出績效目標。2019年實行績效目標管理的項目3個,涉及財政撥款預算17876萬元。其他項目實行部門自評或第三方評價。

(六)國有資產占用使用情況。

蚌埠市交通運輸局共有車輛141輛,其中:一般公務用車23輛,執法執勤用車44輛,特種專業技術用車0輛,其他用車74輛。單位價值200萬元以上的大型設備0臺(套)。

2019年部門預算安排公務用車購置費0萬元,安排購置單位價值200萬元以上大型設備購置費0萬元。

第三部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

2、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

3、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

4、社會保障和就業支出:反映用于在社會保障和就業方面的支出,主要用于本單位離退休人員方面的支出。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   7、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

第四部分  2019年部門預算公開附表

附件:蚌埠市交通運輸局2019年部門預算公開表

 

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