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2016年蚌埠市交通運輸局部門預算公開情況說明

發布日期:2016-02-19 17:33來源:瀏覽量:

 

2016年蚌埠市交通運輸局部門預算 公 開 情 況 說 明

 

一、部門概況

(一)主要職能

貫徹執行國家交通運輸工作方針政策和法律法規,擬訂全市交通運輸行業發展戰略、規劃并組織實施;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門編制綜合運輸體系規劃,組織公路、水路交通運輸樞紐規劃和管理,參與城市地鐵、軌道交通等綜合運輸樞紐的規劃工作。負責交通運輸體制改革相關工作。

組織擬訂全市公路、水路、城市公共交通行業規劃和有關規定、辦法,并監督實施;承擔民航機場建設、運營行業管理、項目布局節點銜接以及項目前期和建設中的相關協調服務工作;承擔郵政管理的相關協調服務工作;參與擬訂物流業發展規劃、有關政策和標準并監督實施。

承擔全市道路、水路運輸市場監管責任。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作;負責出租汽車行業管理工作;負責全市道路、水路運輸、城市公共交通及機動車維修檢測、船舶檢驗、駕駛員(船員)培訓、運輸服務等交通運輸行業管理。

承擔全市公路、水路建設市場監管責任。負責組織實施全市公路、水路交通運輸設施建設、養護和管理,指導農村公路建設和養護;組織協調工程建設質量和安全生產監督管理工作;協調城市公交站場建設相關工作;按規定承擔港口規劃和岸線使用管理的有關工作。

承擔全市水上交通安全監管責任。負責地方管理水域水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、通航保障、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施安全及危險品運輸監督管理等工作;負責船員管理有關工作;負責地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。

負責全市公路、水路、城市公共交通(含出租車)行業安全生產和應急管理工作;按規定組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運;負責公路路網運行監測和協調;承擔國防戰備有關工作。

會同有關部門擬訂全市公路、水路行業有關投融資政策建議,提出公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見,按規定審核規劃內和年度計劃內相關固定資產投資項目。參與擬訂公路、水路規費管理有關政策、辦法并監督實施,提出有關財政、價格等政策建議;負責全市國有交通運輸基礎設施建設資金的使用管理、國有資產的監督管理和保值增值工作。

負責全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息;指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

組織實施交通運輸行業技術標準和規范;組織技術開發和科技成果推廣,推動行業科技進步。

指導全市交通運輸系統黨的建設、精神文明建設工作,負責行業宣傳工作。

負責局機關及直屬單位機構編制、干部人事、勞動工資和從業人員教育培訓等工作。

承辦市政府交辦的其他事項。

(二)下屬單位

單位名稱

單位性質

經費供給方式

單位人數

在職

離退休

聘用

市交通局本級

行政單位

全額撥款(專項轉移支付)

38

42

18

市公路管理局

一般事業單位

自收自支(專項轉移支付)

716

289

31

市地方海事局

一般事業單位

自收自支(專項轉移支付)

266

239

70 

市公路運輸管理處

一般事業單位

自收自支(專項轉移支付)

119

40

  26

市淮河公路橋管理處

一般事業單位

財政綜合預算

59

31

   6

市縣鄉公路管理局

一般事業單位

自收自支(專項轉移支付)

21

3

   4

市交通質量監督管理局

一般事業單位

自收自支(專項轉移支付)

14

 

1

       

1233

644

156

 

 

 

 











(三)2016年度主要工作

2016年全市交通運輸發展的主要預期指標是:完成交通固定資產投資25億元以上;實現港口貨物吞吐量850萬噸、集裝箱吞吐量力爭突破5千標箱;推進解決88個貧困村470公里道路硬化問題,推進農村公路通暢工程280公里;實施安全生命防護工程958公里,老村道窄路拓寬工程400公里。

完成上述目標,我們需要全力做好以下四個方面工作:

(一)勇于擔當,全力加快交通基礎設施建設。2016年交通大建設項目計劃完成投資25億元,重點推進16個交通基礎設施項目。一是中環線貫通工程,建成長淮衛淮河大橋、臨港開發區段,積極采用PPP模式加快推進中環線北環段建設,實現中環線全面貫通。二是國省干線公路建設,加快推進國道104206和省道306307干線提升改造,確保年內全部建成通車;啟動國道329蚌埠至懷遠第二通道建設;結合“蚌淮同城化”,研究推進蚌淮大橋(黃疃窯淮河大橋)項目前期工作。三是高速公路方面,蚌五高速全線開工建設;力爭京臺高速蚌埠西出入口年內開工建設;積極推進蚌埠至固鎮高速公路項目前期工作。四是民生工程方面,全面推進解決30戶以上自然村“泥水路”問題及美麗鄉村道路硬化問題,今年先行解決88個貧困村470公里道路硬化問題;推進農村公路通暢工程280公里,實現縣城與鄉鎮、鄉鎮與鄉鎮之間快速連通。五是水運發展方面,開工建設澮河五河復線船閘和中宏碼頭,加快沫河口二期和徽商五源后方物流中心項目建設;協調省港投加快推進淮河航道整治,實現航道等級“三升二”。

(二)攻堅克難,全力提升行業服務品質。力爭“全國公交都市示范城市”落地蚌埠;開工建設高鐵站東公交停保場、馬城公交首末站,新增優化公交線路5條,新增環保公交車200輛;出臺“十三五”城市公共交通優先發展政策,研究推進2-4條公交專用道建設,謀劃BRT公交線路,構建城市快速公交走廊;加快推進城鄉客運一體化;進一步規范道路運輸市場秩序,重點推進駕培市場、出租汽車等行業規范、服務提升;重拳出擊,牽頭整治高鐵南站喊客拉客頑疾,研究制定長效管理機制;立足陽光透明、公平公正,探索建立客運班線準入許可機制配合做好營運“黃標車”和老舊車輛淘汰工作;繼續推進低碳循環區域性試點工作,力爭在“公交優秀、氣化交通、水運發展、智慧交通”四個方面達到全面提升,在中部中等城市起到良好的示范作用

(三)深化改革,全力抓好平安法治交通建設。強化安全監管,實施安全生命防護工程958公里,“老村道”窄路拓寬工程400公里,消除危險路段、危橋和航道,打造安全交通設施,促進“平安交通”建設;積極開展全市道路交通安全整治專項行動,重點做好道路交通安全隱患排查整治和企業安全主體責任落實整治工作任務;完善安全監管方式和預警機制,積極推行政府購買服務,推廣第三方動態監管和評估深化改革,推進“法制交通”建設,進一步推進簡政放權、職能轉變,建立權力清單;進一步推進綜合執法、陽光執法,建立執法誠信體系;進一步規范和完善決策程序。

(四)從嚴治黨,全力抓好干部隊伍作風建設。認真貫徹全面從嚴治黨要求,一是持續加強反腐倡廉教育, 推動管黨治黨責任落實。以學習市紀委十屆六次全會精神為主線,組織系列關于黨章、《準則》、《條例》等黨紀黨規專題學習;部署推進巡察工作、審計監督、重要崗位輪崗、制度規范“四個全覆蓋”。引入第三方審計機構,對局屬各單位財務、招投標等方面開展審計檢查;推進局屬各單位重要崗位、重點人員的輪崗交流工作;重點圍繞行政事項審批、行政執法、財務管理、工程質量管理、工程變更管理及工程招投標等重點環節,不斷強化制度建設,完善監督制約機制,對違規違紀行為,實行“一案雙查”;繼續完善重大事項決策制度,開展重大決策自查自糾,確保在國有資產運作、重大項目安排、重大資金使用、重要人事任免等重要事項的決策合理、合規、合法;完善“兩個責任”的考核、約談辦法,推動定期約談制度,開展好黨委(支部)、紀委主要負責同志向交通局黨委和紀工委述職述廉,建立風清氣正、廉潔高效的良好工作秩序。二是突出典型引路,強化文明創建工作。繼續發揮典型引領示范作用,開展“交通好人”評選活動,進一步培樹一大批交通先進人物群體,充分展示交通職工的主流形象。繼續以文明城市創建動態考評為主要內容,以“微笑服務、溫馨交通”創建活動為重要載體,抓好行業文明創建,提升交通行業服務水平;深入開展好創建市民滿意公共交通主題實踐活動和“珠城的士文明行”活動,加大“詠梅車隊”、“八一示范車隊”、“懷遠路政女子中隊”等品牌的創建力度,增強行業凝聚力和競爭力,不斷深化行業文明創建和品牌效應。

二、部門預算收支情況

蚌埠市交通運輸局(含所屬預算單位)2016年度可支配收入15212.58萬元,其中一般公共預算安排12359.51萬元,政府性基金安排2200.00萬元,其他收入653.07萬元。支出預算15212.58萬元,其中一般公共預算安排12359.51萬元,政府性基金安排2200.00萬元,其他收入安排653.07萬元。收支平衡。基本支出安排9868.14萬元,主要用于人員工資、社保支出和機構正常運行;項目支出安排5344.44萬元,主要用于交通基礎建設及交通各項事業發展。

三、其他重要事項的情況說明

機關運行經費。蚌埠市交通運輸局2016年機關運行經費財政撥款預算22.80萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

政府采購情況。蚌埠市交通運輸局2016年各單位政府采購預算總額39.3萬元。計劃采購貨物(設備)分別為辦公設備、制服等,數量分別為28臺、92套。

績效目標編制情況。蚌埠市蚌埠市交通運輸局2016年共編制項目46個,按照《蚌埠市人民政府辦公室關于印發蚌埠市本級2016年預算編制方案的通知》(蚌政辦秘[2015]81號)要求,均編制預算績效目標,其中“公交站臺改造補助資金”項目績效目標情況為400萬元,按照市政府要求及城市公交發展規劃,2016年繼續對全市剩余老舊公交候車亭進行升級改造,全年計劃改造候車亭187組;“電動車租賃資金”項目績效目標情況為261.50萬元,市公交集團公司自20153月起,從安徽大道電動巴士有限公司租賃了50臺純電動公交車,每年租金792.5萬元。市政府每年補貼資金261.5萬元。50臺純電動公交車現運營良好。20152016年兩年的租金市公交集團公司已支付完畢。

四、名詞解釋

⒈行政運行反映行政單位的基本支出。主要用于市交通運輸局本級基本支出。

⒉社會保障和就業:反映社會保障和就業方面的支出,主要用于單位離退休人員方面的支出。

⒊公路和運輸安全:反映公路和運輸安全支出。主要用于渡口鄉管員補助、安全應急保障、安全目標責任管理、安全宣傳、教育培訓等方面支出。

⒋公路和運輸信息化:反映公路和運輸信息化建設支出。主要用于“行政執法網上公開運行系統”、“交通辦公自動化OA系統”完善升級,交通信息平臺日常運行維護等。

⒌公路客貨運站(場)建設:反映公路客貨運站(場)建設支出。主要用于客運站點、公交樞紐站和公交停保場等基礎設施建設。

⒍公路養護:反映公路養護方面的支出,主要用于公路日常養護及小修等養護支出。

⒎公路路政管理:反映公路路政管理方面的支出。主要用于公路路政執法、宣傳教育培訓、標識標牌設施等方面支出。

⒏海事管理:反映海事管理方面的支出。

附件:蚌埠市交通運輸局2016年部門預算公開表


部門預算收支總表



單位:萬元
             
             
收入項目 預算數 支出功能分類科目 預算數
一、一般公共預算撥款收入 12,359.51 一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入 2,200.00 二、外交支出
三、納入專戶管理的非稅收入
三、國防支出
四、其他收入 653.07 四、公共安全支出
  1.事業收入
五、教育支出
  2.經營收入
六、科學技術支出
  3.上級補助收入
七、文化體育與傳媒支出
  4.附屬單位上繳收入
八、社會保障和就業支出 1,662.83
  5.其他 653.07 九、醫療衛生與計劃生育支出 453.11


十、節能環保支出


十一、城鄉社區支出 2,200.00


十二、農林水支出


十三、交通運輸支出 10,409.33


十四、資源勘探電力信息等支出


十五、商業服務業等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地區支出


十八、國土資源氣象等支出


十九、住房保障支出 487.31


二十、糧油物資儲備支出


二十一、國債還本付息支出


二十二、其他支出


二十三、債務還本支出


二十四、債務付息支出


二十五、債務發行費用支出




本年收入合計 15,212.58 本年支出合計 15,212.58
上年結余收入
結轉下年




收入總計 15,212.58 支出總計 15,212.58



部門預算收入總表













單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 上年結余 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 納入專戶管理的非稅收入 其他收入




備注
小計 事業收入 經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他
合計
15,212.58
12,359.51 2,200.00
653.07





208 社會保障和就業支出 1,662.83
1,526.70

136.13





  20805   行政事業單位離退休 1,662.83
1,526.70

136.13





    2080501     歸口管理的行政單位離退休 215.77
215.77








    2080502     事業單位離退休 1,447.07
1,310.94

136.13





210 醫療衛生與計劃生育支出 453.11
433.87

19.24





  21005   醫療保障 453.11
433.87

19.24





    2100501     行政單位醫療 20.99
20.99








    2100502     事業單位醫療 432.12
412.88

19.24





212 城鄉社區支出 2,200.00

2,200.00







  21208   國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 900.00

900.00







    2120803     城市建設支出 400.00

400.00







    2120804     農村基礎設施建設支出 500.00

500.00







  21209   城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出 1,300.00

1,300.00







    2120901     城市公共設施(城市公用事業附加安排的支出) 1,300.00

1,300.00







214 交通運輸支出 10,409.33
9,943.77

465.56





  21401   公路水路運輸 10,115.83
9,650.27

465.56





    2140101     行政運行(公路水路運輸) 227.48
227.48








    2140102     一般行政管理事務(公路水路運輸) 2,504.38
2,504.38








    2140106     公路養護(公路水路運輸) 465.56



465.56





    2140108     公路路政管理 3,688.69
3,688.69








    2140109     公路和運輸信息化建設 36.47
36.47








    2140110     公路和運輸安全 109.55
109.55








    2140114     公路和運輸技術標準化建設 6.87
6.87








    2140131     海事管理 3,076.83
3,076.83








  21403   民用航空運輸 32.00
32.00








    2140302     一般行政管理事務(民用航空運輸) 32.00
32.00








  21499   其他交通運輸支出 261.50
261.50








    2149901     公共交通運營補助 261.50
261.50








221 住房保障支出 487.31
455.16

32.15





  22102   住房改革支出 487.31
455.16

32.15







部門預算支出總表





單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
合計
15,212.58 9,868.14 5,344.44
208 社會保障和就業支出 1,662.83 1,662.83

  20805   行政事業單位離退休 1,662.83 1,662.83

    2080501     歸口管理的行政單位離退休 215.77 215.77

    2080502     事業單位離退休 1,447.07 1,447.07

210 醫療衛生與計劃生育支出 453.11 453.11

  21005   醫療保障 453.11 453.11

    2100501     行政單位醫療 20.99 20.99

    2100502     事業單位醫療 432.12 432.12

212 城鄉社區支出 2,200.00
2,200.00
  21208   國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 900.00
900.00
    2120803     城市建設支出 400.00
400.00
    2120804     農村基礎設施建設支出 500.00
500.00
  21209   城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出 1,300.00
1,300.00
    2120901     城市公共設施(城市公用事業附加安排的支出) 1,300.00
1,300.00
214 交通運輸支出 10,409.33 7,264.88 3,144.44
  21401   公路水路運輸 10,115.83 7,264.88 2,850.94
    2140101     行政運行(公路水路運輸) 227.48 227.48

    2140102     一般行政管理事務(公路水路運輸) 2,504.38 818.88 1,685.50
    2140106     公路養護(公路水路運輸) 465.56 187.56 278.00
    2140108     公路路政管理 3,688.69 3,447.69 241.00
    2140109     公路和運輸信息化建設 36.47
36.47
    2140110     公路和運輸安全 109.55 60.55 49.00
    2140114     公路和運輸技術標準化建設 6.87
6.87
    2140131     海事管理 3,076.83 2,522.73 554.10
  21403   民用航空運輸 32.00
32.00
    2140302     一般行政管理事務(民用航空運輸) 32.00
32.00
  21499   其他交通運輸支出 261.50
261.50
    2149901     公共交通運營補助 261.50
261.50
221 住房保障支出 487.31 487.31

  22102   住房改革支出 487.31 487.31

    2210201     住房公積金 487.31 487.31









部門財政撥款總體收支情況表



單位:萬元
             
             
收入項目 預算數 支出功能分類科目 預算數
一、上年結轉
本年收入 14,559.51
    一般公共預算
一、一般公共服務支出
    政府性基金預算
二、外交支出


三、國防支出
二、本年收入 14,559.51 四、公共安全支出
    一般公共預算 12,359.51 五、教育支出
    政府性基金預算 2,200.00 六、科學技術支出


七、文化體育與傳媒支出


八、社會保障和就業支出 1,526.70


九、醫療衛生與計劃生育支出 433.87


十、節能環保支出


十一、城鄉社區支出 2,200.00


十二、農林水支出


十三、交通運輸支出 9,943.77


十四、資源勘探電力信息等支出


十五、商業服務業等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地區支出


十八、國土資源氣象等支出


十九、住房保障支出 455.16


二十、糧油物資儲備支出


二十一、國債還本付息支出


二十二、其他支出


二十三、債務還本支出


二十四、債務付息支出


二十五、債務發行費用支出






結轉下年




收入總計 14,559.51 支出總計 14,559.51



部門一般公共預算收支預算表



單位:萬元
             
             
收入項目 預算數 支出功能分類科目 預算數
一、上年結余
一、一般公共服務支出
二、財政撥款收入 12,359.51 二、外交支出
三、教育收費收入
三、國防支出
四、其他收入 653.07 四、公共安全支出


五、教育支出


六、科學技術支出


七、文化體育與傳媒支出


八、社會保障和就業支出 1,662.83


九、醫療衛生與計劃生育支出 453.11


十、節能環保支出


十一、城鄉社區支出


十二、農林水支出


十三、交通運輸支出 10,409.33


十四、資源勘探電力信息等支出


十五、商業服務業等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地區支出


十八、國土資源氣象等支出


十九、住房保障支出 487.31


二十、糧油物資儲備支出


二十一、國債還本付息支出


二十二、其他支出


二十三、債務還本支出


二十四、債務付息支出


二十五、債務發行費用支出
收入總計 13,012.58 支出總計 13,012.58




一般公共預算收入預算表







單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 上年結余 財政撥款收入 教育收費收入 其他收入 備注
合計
13,012.58
12,359.51
653.07
208 社會保障和就業支出 1,662.83
1,526.70
136.13
  20805   行政事業單位離退休 1,662.83
1,526.70
136.13
    2080501     歸口管理的行政單位離退休 215.77
215.77


    2080502     事業單位離退休 1,447.07
1,310.94
136.13
210 醫療衛生與計劃生育支出 453.11
433.87
19.24
  21005   醫療保障 453.11
433.87
19.24
    2100501     行政單位醫療 20.99
20.99


    2100502     事業單位醫療 432.12
412.88
19.24
214 交通運輸支出 10,409.33
9,943.77
465.56
  21401   公路水路運輸 10,115.83
9,650.27
465.56
    2140101     行政運行(公路水路運輸) 227.48
227.48


    2140102     一般行政管理事務(公路水路運輸) 2,504.38
2,504.38


    2140106     公路養護(公路水路運輸) 465.56


465.56
    2140108     公路路政管理 3,688.69
3,688.69


    2140109     公路和運輸信息化建設 36.47
36.47


    2140110     公路和運輸安全 109.55
109.55


    2140114     公路和運輸技術標準化建設 6.87
6.87


    2140131     海事管理 3,076.83
3,076.83


  21403   民用航空運輸 32.00
32.00


    2140302     一般行政管理事務(民用航空運輸) 32.00
32.00


  21499   其他交通運輸支出 261.50
261.50


    2149901     公共交通運營補助 261.50
261.50


221 住房保障支出 487.31
455.16
32.15
  22102   住房改革支出 487.31
455.16
32.15
    2210201     住房公積金 487.31
455.16
32.15









部門一般公共預算支出預算表(分功能科目)





單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
合計
13,012.58 9,868.14 3,144.44
208 社會保障和就業支出 1,662.83 1,662.83

  20805   行政事業單位離退休 1,662.83 1,662.83

    2080501     歸口管理的行政單位離退休 215.77 215.77

    2080502     事業單位離退休 1,447.07 1,447.07

210 醫療衛生與計劃生育支出 453.11 453.11

  21005   醫療保障 453.11 453.11

    2100501     行政單位醫療 20.99 20.99

    2100502     事業單位醫療 432.12 432.12

214 交通運輸支出 10,409.33 7,264.88 3,144.44
  21401   公路水路運輸 10,115.83 7,264.88 2,850.94
    2140101     行政運行(公路水路運輸) 227.48 227.48

    2140102     一般行政管理事務(公路水路運輸) 2,504.38 818.88 1,685.50
    2140106     公路養護(公路水路運輸) 465.56 187.56 278.00
    2140108     公路路政管理 3,688.69 3,447.69 241.00
    2140109     公路和運輸信息化建設 36.47
36.47
    2140110     公路和運輸安全 109.55 60.55 49.00
    2140114     公路和運輸技術標準化建設 6.87
6.87
    2140131     海事管理 3,076.83 2,522.73 554.10
  21403   民用航空運輸 32.00
32.00
    2140302     一般行政管理事務(民用航空運輸) 32.00
32.00
  21499   其他交通運輸支出 261.50
261.50
    2149901     公共交通運營補助 261.50
261.50
221 住房保障支出 487.31 487.31

  22102   住房改革支出 487.31 487.31

    2210201     住房公積金 487.31 487.31



部門一般公共預算基本支出預算表(分經濟科目)



單位:萬元
科目編碼 科目名稱 基本支出 備注

合計 9,868.14
301 工資福利支出 5,627.68
  30101   基本工資 2,443.27
  30102   津貼補貼 85.75
  30103   獎金 7.64
  30104   社會保障繳費 657.05
  30107   績效工資 2,433.97
302 商品和服務支出 925.48
  30201   辦公費 266.49
  30202   印刷費 5.40
  30205   水費 12.80
  30206   電費 16.51
  30207   郵電費 26.92
  30211   差旅費 20.50
  30213   維修(護)費 245.16
  30214   租賃費 10.00
  30215   會議費 11.50
  30216   培訓費 8.48
  30217   公務接待費 54.46
  30228   工會經費 4.06
  30229   福利費 113.03
  30231   公務用車運行維護費 123.40
  30299   其他商品和服務支出 6.77
303 對個人和家庭的補助 3,312.98
  30301   離休費 150.41
  30302   退休費 2,430.23
  30305   生活補助 43.19
  30311   住房公積金 689.16
310 其他資本性支出 2.00
  31002   辦公設備購置 2.00



部門一般公共預預算財政撥款支出預算表





單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
合計
12,359.51 9,493.07 2,866.44
208 社會保障和就業支出 1,526.70 1,526.70

  20805   行政事業單位離退休 1,526.70 1,526.70

    2080501     歸口管理的行政單位離退休 215.77 215.77

    2080502     事業單位離退休 1,310.94 1,310.94

210 醫療衛生與計劃生育支出 433.87 433.87

  21005   醫療保障 433.87 433.87

    2100501     行政單位醫療 20.99 20.99

    2100502     事業單位醫療 412.88 412.88

214 交通運輸支出 9,943.77 7,077.33 2,866.44
  21401   公路水路運輸 9,650.27 7,077.33 2,572.94
    2140101     行政運行(公路水路運輸) 227.48 227.48

    2140102     一般行政管理事務(公路水路運輸) 2,504.38 818.88 1,685.50
    2140108     公路路政管理 3,688.69 3,447.69 241.00
    2140109     公路和運輸信息化建設 36.47
36.47
    2140110     公路和運輸安全 109.55 60.55 49.00
    2140114     公路和運輸技術標準化建設 6.87
6.87
    2140131     海事管理 3,076.83 2,522.73 554.10
  21403   民用航空運輸 32.00
32.00
    2140302     一般行政管理事務(民用航空運輸) 32.00
32.00
  21499   其他交通運輸支出 261.50
261.50
    2149901     公共交通運營補助 261.50
261.50
221 住房保障支出 455.16 455.16

  22102   住房改革支出 455.16 455.16

    2210201     住房公積金 455.16 455.16









部門政府性基金預算收支預算表





單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金財政撥款收入 本年政府性基金財政撥款支出
合計 基本支出 項目支出
合計
2,200.00 2,200.00
2,200.00
212 城鄉社區支出 2,200.00 2,200.00
2,200.00
  21208   國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 900.00 900.00
900.00
    2120803     城市建設支出 400.00 400.00
400.00
    2120804     農村基礎設施建設支出 500.00 500.00
500.00
  21209   城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出 1,300.00 1,300.00
1,300.00
    2120901     城市公共設施(城市公用事業附加安排的支出) 1,300.00 1,300.00
1,300.00








財政撥款安排的“三公”經費預算情況表



單位:萬元
項目名稱 2016年預算數 上年預算數 增幅
合計 386.96 476.70 -18.83
1、因公出國(境)費



2、公務接待費 83.86 133.40 -37.14
3、公務用車費 303.10 343.30 -11.71
其中:(1)公務用車運行維護費 303.10 343.30 -11.71
      (2)公務用車購置費











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